Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
43.151,62 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
43.151,62 €
43,49%
43.024,09 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.024,09 €
43,37%
12.670 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
12.670 €
12,77%
365,08 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
365,08 €
0,37%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -690,95 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.960,39 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -957,99 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -3.609,33 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 99.210,79 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 95.601,46 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 95.601,46 € |